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Movimentos pendentes

Exibe os lançamentos que ainda não foram conciliados.



Logo abaixo das grades estão os campos de totais, que tem a função de informar a soma dos movimentos selecionados.


 Para selecionar uma sequência de movimentos na grade, basta selecionar o primeiro movimento, pressionar a tecla Shift e clicar no último movimento. Também é possível selecionar um ou mais intervalos de movimentos com a tecla Ctrl.


Os movimentos que possuem baixas por referência no financeiro serão exibidos em negrito na grade e o botão Baixa Ref. ficará disponível caso seja selecionado um desses movimentos. Ao clicar no botão ou então efetuar duplo clique no movimento serão exibidos os documentos baixados por referência.

  • O sistema posiciona-se no primeiro lançamento de natureza devedora e procura outros documentos com mesmo documento interno de mesma natureza (podem ser encontrados Nenhum, Um ou Diversos Movimentos correspondentes);
  • Caso seja encontrado Um ou Diversos Movimentos correspondentes, é realizada a soma dos valores dos movimentos devedores encontrados;
  • O sistema tenta localizar os lançamentos com o mesmo documento “interno”, mas de natureza oposta, ou seja, credora (podem ser encontrados Nenhum, Um ou Diversos Movimentos correspondentes);
  • Caso seja encontrado Um ou Diversos Movimentos correspondentes, é realizada a soma dos valores dos movimentos credores encontrados;
  • Se a soma dos movimentos devedores corresponder a soma dos movimentos credores, o sistema marca os movimentos como Conciliados;
  • É selecionado o próximo movimento devedor, e o processo é iniciado novamente;
  • Finalizado a leitura de todos os movimentos, o sistema faz novamente o mesmo processo agora verificando o campo Doc. Conciliação da tela de lançamentos contábeis, este campo deve ser utilizado para lançamentos digitados diretamente no módulo Contabilidade como um “identificador” para que o sistema localize os documentos correspondentes.
Ao fim do processo, o sistema exibe uma mensagem mostrando quantos Movimentos Contábeis foram conciliados. 

Executar a Conciliação Manual

No processo de Conciliação Manual é o usuário quem indica quais movimentos devedores deverão ser conciliados, bem como os movimentos contábeis credores correspondentes. 
Antes de executar a Conciliação Manual é necessário exibir os movimentos conforme os critérios desejados, selecionando o status Pendente. Image Removed Para facilitar o processo de Conciliação Manual o usuário poderá definir o período desejado, que limitará os Movimentos exibidos na tela. Para realizar a Conciliação Manual o usuário deverá selecionar os Movimentos Devedores a serem conciliados e o(s) Movimento(s) Credor(es) correspondentes, nas respectivas grades, e clicar no botão Conc. Manual.
Há algumas regras que devem ser seguidas ao selecionar os movimentos:
  • Deve ser selecionado pelo menos um lançamento de natureza devedora e um de natureza credora;
  • Caso a organização esteja enquadrada e parametrizada na Lei 11.638, os movimentos selecionados deverão ter o mesmo tipo de Contabilização;
  • Se a somatória dos Movimentos Devedores selecionados não for igual ao valor dos Movimentos Credores selecionados, será realizada a conciliação parcial dos movimentos. Isso pode ser conferido através dos campos Totais Itens Selecionados.  .

O sistema exibirá uma mensagem de confirmação para efetivar a Conciliação.
Ao fim do processo, o sistema exibe uma mensagem mostrando quantos Movimentos Contábeis foram ser conciliados.

Excluir Conciliação Realizada

Para que seja possível excluir algum movimento que já tenha sido conciliado, é necessário exibir os movimentos conforme os critérios desejados, selecionando o status Conciliado. 
O usuário deverá selecionar na grade de conciliados os itens que se deseja excluir e clicar no botão Exclui Conc.

Image Removed Só é necessário selecionar um movimento de cada conciliação pois o sistema automaticamente localiza os movimentos que foram associados aos movimentos escolhidos.

O sistema exibirá uma mensagem de confirmação para efetivar a exclusão


 Caso o movimento tenha sido baixado de forma agrupada, serão exibidos todos os documentos que foram baixados por referência e que sua baixa seja igual ao valor do documento selecionado.

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Movimentos conciliados

Caso tenha sido selecionada a opção Conciliados no filtro, serão exibidas as conciliações e os movimentos devedores e credores que a compõem.

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Executar a Conciliação Automática

No processo de Conciliação Automática, o sistema busca quais movimentos são correspondentes e marca-os como Conciliados, sem a interferência do usuário.
Antes de executar a Conciliação Automática é necessário selecionar a conta e o período desejado para conciliação, conforme explicado em parâmetros para conciliação. O sistema considerará como datas iniciais e finais as datas informadas nos campos específicos (ou a data de implantação e a data atual, caso a opção Todos esteja marcada). 
Para realizar a Conciliação Automática o usuário deverá clicar no botão Conc. Automát
Internamente, o processo de Conciliação Automática realiza os seguintes passos:

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