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Acesse Opções > Cadastros > Definições de Divergências, neste . Neste cadastro deve-se definir a configuração da divergência e os campos que serão utilizados na validação.

Para cadastrar uma nova definição , clique em Inserir:



Na aba Geral preencha os campos necessários para definir o processo:


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1. Divergência: Cadastre uma descrição. É gerado automaticamente um valor sequencial para o código

, cadastre uma descrição (sugerimos Definição de Divergência)

;

2. Operação: Defina o procedimento a ser adotado pelo sistema. Este pode ser:

  • Impedir Lançamento
–A entrada da Nota Fiscal não será realizada
  •  – Será necessário corrigir os valores divergentes do Aviso de Recebimento ou do Recebimento para que a entrada seja lançada. Nesta opção os campos Bloqueia Financeiro e Bloqueia Movimento de Estoque serão desabilitados;
  • Informativa com Liberação
  •  – A entrada
da Nota Fiscal
  • será concluída, entretanto será submetida a uma
aprovação / liberação
  • liberação. Nesta opção os campos Bloqueia Financeiro e Bloqueia Movimento de Estoque serão habilitados;
  • Informativa sem Liberação
  •  – Serão geradas as divergências
,
  • para eventuais consultas posteriores, entretanto não terá efeito impeditivo na
nota fiscal, ou seja
  • entrada, isto é, não exige
aprovação / liberação
  • liberação. Nesta opção os campos Bloqueia Financeiro e Bloqueia Movimento de Estoque serão desabilitados.

3. Bloqueia Financeiro: 

Selecione caso queira que o lançamento sejá

O lançamento será gerado no módulo Financeiro, entretanto a AP – Autorização de Pagamento ficará

com Pagamento Suspenso.

suspensa, sendo desbloqueada quando a divergência for liberada; 

4. Bloqueia Movimento de Estoque:

 Selecione 

 A movimentação de estoque não será gerada enquanto a divergência não for liberada. 


Na aba Campos Divergência, defina os campos que farão parte ????:Seleciona da verificação de divergência.

Selecione os campos colocando para o lado esquerdo da tela. Essa definição fará com que o sistema avise quando houver alguma inconsistência entre a nota fiscal entrada e o pedido de compra/contrato de fornecimento:



Para os campos Quantidade, Peso e Valor se no momento do recebimento ultrapassar a tolerância que foram definidas no  Tp  Tp Tolerância, % Tolerância Inferior e % Tolerância Superior, o sistema também irá gerar divergência.



Info

Semente Somente os campos que se encontram na coluna Campos Vinculados serão analisados no controle de divergentesdivergências



Na aba Grupos de Estoque, defina os campos que farão parte ?????grupos de itens que irão passar pela verificação de divergência.

Seleciona os campos colocando para o lado esquerdo da tela. Essa definição fará com que o sistema avise quando houver alguma inconsistência entre a nota fiscal entrada e o pedido de compra/contrato de fornecimento:




Processos envolvidos

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Controle de Divergência
Controle de Divergência
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