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Através do parâmetro Renumera automaticamente quando duplicado você poderá configurar o sistema para renumerar o número do documento do Contas a Pagar sempre que você cadastrar um número existente.

Para configurar, acesse o módulo Financeiro, opção Tipos de Documento.

Selecione o tipo de documento desejado, marque a opção destacada abaixo e clique em Confirmar.



Warning

Para APs (Autorizações de Pagamento) geradas através de integrações ou nos outros módulos e processos de Materiais e Distribuição integração o sistema não renumera o número do documento quando ocorre esse tipo de duplicidade. Nestes casos, o número continuará duplicado, mantendo o número de origem.