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Em Administração de Materiais > Opções >> Cadastros > Definições de Divergências, neste cadastro deve-se definir a configuração da divergência e os campos que serão utilizados na validação:



Para cadastrar uma nova definição, clique em Inserir.



1. Divergência: É gerado um valor sequencial para o código, cadastre uma descrição (sugerimos Definição de Divergência);

2. Operação: Defina o procedimento a ser adotado pelo sistema. Este pode ser:

  • Impedir Lançamento A entrada da Nota Fiscal não será realizada;
  • Informativa com Liberação A entrada da Nota Fiscal será concluída, entretanto será submetida a uma aprovação / liberação;
  • Informativa sem Liberação – Serão geradas as divergências, para eventuais consultas posteriores, entretanto não terá efeito impeditivo na nota fiscal, ou seja, não exige aprovação / liberação.

3. Bloqueia Financeiro: Selecione se o lançamento será gerado no módulo Financeiro, entretanto a AP – Autorização de Pagamento ficará com Pagamento Suspenso.

4. Bloqueia Movimento de Estoque: Selecione se o lançamento será gerado 


Campos de Divergência


Defina os campos que farão parte da divergência:



Os campos que se encontram na coluna “Campos Vinculados”, serão analisados no controle de divergentes, já os campos que se encontram na coluna “Campos Disponíveis”, não entrarão para o controle de divergência. 

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